上高县退役军人事务局2024年部门预算
目 录
第一部分 上高县退役军人事务局概况概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上高县退役军人事务局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上高县退役军人事务局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上高县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。上级交代的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位为行政单位,内设4个股室,下设一个股级事业单位。局机关行政编制5名,现有在编在岗5名,事业编制13名,现有在编在岗13名。
第二部分 上高县退役军人事务局2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 上高县退役军人事务局2024年部门预算情况说明
(一)收入预算情况
2024年部门收入预算总额为1254.87万元,较上年预算安排减少564.25万元,其中:财政拨款收入1254.87万元,较上年预算安排减少564.25万元;其他收入120万元,与上年一致;上年结转382.38万元,较上年预算安排增加382.38万元。
(二)支出预算情况
2024年部门支出预算总额为1757.26万元,较上年预算安排减少181.86万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出231.05万元,较上年预算安排增加43.42 万元;其中:工资福利支出216.17万元, 商品和服务支出13.88 万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出1023.82万元,较上年预算安排减少607.67万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助1023.82万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1727.62万元,较上年预算安排减少189.38万元;卫生健康支出11.13 万元,较上年预算安排增加0.51万元;住房保障支出
18.05万元,较上年预算安排增加6.55 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出216.17万元,较上年 预算安排增加41.41万元;商品和服务支出13.88万元, 较上年预算安排增加1.01万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年部门支出预算总额为1254.87万元,较上年预算安排减少564.25万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出231.05万元,较上年预算安排增加43.42万元;其中:工资福利支出216.17万元, 商品和服务支出13.88 万元,对个人和家庭的补助0万元;项目支出1023.82万元,较上年预算安排减少607.67万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助1023.82万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1225.24万元,较上年预算安排减少691.76万元;卫生健康支出11.13 万元,较上年预算安排增加0.51万元;住房保障支出
18.05万元,较上年预算安排增加6.55 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出216.17万元,较上年 预算安排增加41.41万元;商品和服务支出13.88万元, 较上年预算安排增加1.01万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中: 政 府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年7月31日,部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数1 辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆。
(九)2024项目情况说明
1.项目概述:根据《退役军人保障法》保障退役军人合法权益。
2.立项依据:《退役军人保障法》
3.实施主体:上高县退役军人事务局
4.实施周期:2024年
(十)2024年 “三公” 经费预算情况说明
2024年"三公"经费财政拨款安排 3.73万元,其中:公务接待费2.53万元,比上年减0.08万元,主要原因是:缩减开支。公务用车运行维护费1.2万元,比上年减0.04 万元,主要原因是:缩减开支。公务用车购置0万元,与上年一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映本单位用于正常运转开展日常工作的基本支出。
(二)一般行政事务管理事务:反映本单位未单独设置的其他项目支出
(三)其他退役军人管理事务支出:反映单位用于其他退役军人管理事务方面的支出
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单 位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和 服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
收支预算总表
收 入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1,254.87 |
社会保障和就业支出 |
1,727.62 |
(一)一般公共预算收入 |
1,254.87 |
卫生健康支出 |
11.13 |
(二)政府性基金预算收入 |
|
住房保障支出 |
18.50 |
(三)国有资本经营预算收入 |
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
|
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|
三、事业收入 |
|
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四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
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六、上级补助收入 |
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|
七、其他收入 |
120.00 |
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本年收入合计 |
1,374.87 |
本年支出合计 |
1,757.26 |
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转(结余) |
382.38 |
|
|
|
|
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|
收入总计 |
1,757.26 |
支出总计 |
1,757.26 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1,757.26 |
382.38 |
1,254.87 |
1,254.87 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,727.62 |
382.38 |
1,225.24 |
1,225.24 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
25.61 |
|
25.61 |
25.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.61 |
|
25.61 |
25.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
抚恤 |
797.52 |
327.52 |
470.00 |
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
754.52 |
284.52 |
470.00 |
470.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
42.99 |
42.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
退役安置 |
26.98 |
26.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
23.09 |
23.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
退役军人管理事务 |
871.09 |
22.39 |
728.70 |
728.70 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
176.96 |
2.04 |
174.92 |
174.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
682.69 |
8.91 |
553.78 |
553.78 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.44 |
11.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
5.49 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
5.49 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.13 |
|
11.13 |
11.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
11.09 |
|
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.47 |
|
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.29 |
|
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.33 |
|
0.33 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
优抚对象医疗 |
0.04 |
|
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.04 |
|
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.50 |
|
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
18.50 |
|
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.50 |
|
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,757.26 |
233.09 |
1,524.16 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,727.62 |
203.50 |
1,524.12 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
25.61 |
25.61 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.61 |
25.61 |
|
08 |
抚恤 |
797.52 |
|
797.52 |
2080805 |
义务兵优待 |
754.52 |
|
754.52 |
2080899 |
其他优抚支出 |
42.99 |
|
42.99 |
09 |
退役安置 |
26.98 |
|
26.98 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
23.09 |
|
23.09 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
3.89 |
|
3.89 |
28 |
退役军人管理事务 |
871.09 |
176.96 |
694.13 |
2082801 |
行政运行 |
176.96 |
176.96 |
|
2082804 |
拥军优属 |
682.69 |
|
682.69 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.44 |
|
11.44 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
0.93 |
5.49 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.42 |
0.93 |
5.49 |
210 |
卫生健康支出 |
11.13 |
11.09 |
0.04 |
11 |
行政事业单位医疗 |
11.09 |
11.09 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.29 |
3.29 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.33 |
0.33 |
|
14 |
优抚对象医疗 |
0.04 |
|
0.04 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.04 |
|
0.04 |
221 |
住房保障支出 |
18.50 |
18.50 |
|
02 |
住房改革支出 |
18.50 |
18.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
填报单位 : 上高县退役军人事务局 单位:万元
收 入 |
支出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 |
1,254.87 |
一、本年支出 |
1,254.87 |
1,254.87 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,254.87 |
社会保障和就业支出 |
1,225.24 |
1,225.24 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
11.13 |
11.13 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,254.87 |
支出总计 |
1,254.87 |
1,254.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
填报单位:上高县退役军人事务局 单位:万元
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,254.87 |
231.05 |
1,023.82 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,225.24 |
201.46 |
1,023.78 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
25.61 |
25.61 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.61 |
25.61 |
|
08 |
抚恤 |
470.00 |
|
470.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
470.00 |
|
470.00 |
28 |
退役军人管理事务 |
728.70 |
174.92 |
553.78 |
2082801 |
行政运行 |
174.92 |
174.92 |
|
2082804 |
拥军优属 |
553.78 |
|
553.78 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.93 |
0.93 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.13 |
11.09 |
0.04 |
11 |
行政事业单位医疗 |
11.09 |
11.09 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.47 |
7.47 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.29 |
3.29 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.33 |
0.33 |
|
14 |
优抚对象医疗 |
0.04 |
|
0.04 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.04 |
|
0.04 |
221 |
住房保障支出 |
18.50 |
18.50 |
|
02 |
住房改革支出 |
18.50 |
18.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.50 |
18.50 |
|
一般公共预算基本支出表
填报单位:上高县退役军人事务局 单位:万元
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
231.05 |
216.17 |
14.88 |
301 |
工资福利支出 |
216.17 |
216.17 |
|
30101 |
基本工资 |
70.32 |
70.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
39.50 |
39.50 |
|
30103 |
奖金 |
50.22 |
50.22 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.61 |
25.61 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.47 |
7.47 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.29 |
3.29 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
0.93 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.50 |
18.50 |
|
30114 |
医疗费 |
0.33 |
0.33 |
|
302 |
商品和服务支出 |
13.88 |
|
13.88 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
30206 |
电费 |
1.50 |
|
1.50 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
|
0.05 |
30208 |
取暖费 |
2.00 |
|
2.00 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
0.10 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
|
0.20 |
30217 |
公务接待费 |
2.53 |
|
2.53 |
30228 |
工会经费 |
1.00 |
|
1.00 |
30229 |
福利费 |
0.86 |
|
0.86 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.20 |
|
1.20 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.44 |
|
0.44 |
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
财政拨款“三公 ”经费支出表
填报单位 :上高县退役军人事务局 单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
单位编码 |
||||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
** |
510001 |
上高县退役军人事务局 |
3.73 |
|
|
|
2.53 |
1.20 |
1.20 |
|
510001 |
政府性基金预算支出表
填报单位:上高县退役军人事务局 单位:万元
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
填报单位:上高县退役军人事务局 单位:万元
支出功能分类科目 |
2023年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|